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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 879 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a Faxinal do Soturno levar pacientes p/consulta no hosp. São Roque ,no veic. IWG 8336 dia 02.02.2018 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 1/4 de diária para viagem a Faxinal do Soturno levar pacientes p/consulta no hosp. São Roque ,no veic. IWG 8336 dia 02.02.2018 30,00
02/02/2018 1/4 de diária para viagem a Faxinal do Soturno levar pacientes p/consulta no hosp. São Roque ,no veic. IWG 8336 dia 02.02.2018 30,00
08/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.