Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8980 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
estimativo conserto pneus do transp. escolar, out. 2018 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
estimativo conserto pneus do transp. escolar, out. 2018 |
400,00 |
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06/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800763; E/201800751; |
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340,00 |
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06/11/2018 |
ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR. |
-60,00 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8980/2018
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - 6622 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.