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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIANO GINDRI VELASQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9012 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Luva de borracha tamanho G, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par 3,30 66,00
30.00 Luva de borracha tamanho M, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par 3,30 99,00
50.00 Luva de borracha tamanho P, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par 3,30 165,00
10.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 37,60 376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 Luva de borracha tamanho G, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par Luva de borracha tamanho M, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par Luva de borracha tamanho P, tipo doméstica, resistente, anti-alergico, pcte com 01 par Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 706,00
18/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/07061; 706,00
19/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9012/2018 LUCIANO GINDRI VELASQUES ME - 10950 706,00
TOTAL 706,00 706,00 706,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.