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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9338 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 hIDRÓXIDO ALUMINIO 60 MG/ML X HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 40 MG/ML -SUSPENSÃO ORAL 150 ML,obs: troca dotação orçamentaria devido ao atraso de repasse do gov. estadual. 2,30 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 hIDRÓXIDO ALUMINIO 60 MG/ML X HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 40 MG/ML -SUSPENSÃO ORAL 150 ML,obs: troca dotação orçamentaria devido ao atraso de repasse do gov. estadual. 920,00
22/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/165492; 920,00
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9338/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.