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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 9385 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - Juros
Natureza da despesa: JUROS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 juros por atraso pagto cta 3257-2056 UBS Fernando Pahim 2,44 2,44
1.00 juros cta 3257 -2898 UBS Lauro Prestes 3,90 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 juros por atraso pagto cta 3257-2056 UBS Fernando Pahim juros cta 3257 -2898 UBS Lauro Prestes 6,34
23/10/2018 juros por atraso pagto cta 3257-2056 UBS Fernando Pahim juros cta 3257 -2898 UBS Lauro Prestes 6,34
26/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9385/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 6,34
TOTAL 6,34 6,34 6,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.