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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 9438 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - Juros
Natureza da despesa: JUROS
Fonte de Recurso: PAB Vigilancia Epidemiologica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 juros por atraso no pagto cta 3257-2884 4,16 4,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 juros por atraso no pagto cta 3257-2884 4,16
25/10/2018 juros por atraso no pagto cta 3257-2884 4,16
26/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9438/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 4,16
TOTAL 4,16 4,16 4,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.