| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 9441 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HCAA , no veic. IQU 6879 no dia 24.10.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HCAA , no veic. IQU 6879 no dia 24.10.2018 | 30,00 | ||
| 25/10/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HCAA , no veic. IQU 6879 no dia 24.10.2018 | 30,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2018 CLEIVAN ERD - 13397 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||