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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MASTERSUL MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9780 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EQUIPAMENTE GMG 75KVA A0075004811 - MOTOR MWM MS3.9T - SÉRIE Z1S000211 - GERADOR CRAMACO - CRA - 200SD - SÉRIE 114183 - 01 (uma) visita semestral a ser programada em dia útil, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 18:00 horas; Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.023,38 1.023,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EQUIPAMENTE GMG 75KVA A0075004811 - MOTOR MWM MS3.9T - SÉRIE Z1S000211 - GERADOR CRAMACO - CRA - 200SD - SÉRIE 114183 - 01 (uma) visita semestral a ser programada em dia útil, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 18:00 horas; Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.023,38
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/339; 1.023,38
03/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/339; 1.023,38
03/12/2018 Estorno por liquidação indevida. -1.023,38
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2018 MASTERSUL MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA - 11938 1.023,38
TOTAL 1.023,38 1.023,38 1.023,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.