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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9843 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HOMOCINETICA 92,76 92,76
1.00 COXIM SUPERIOR MOTOR TORQUE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. 141,02 141,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 HOMOCINETICA COXIM SUPERIOR MOTOR TORQUE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. 233,78
06/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/0178268; 233,78
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9843/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 233,78
TOTAL 233,78 233,78 233,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.