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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9928 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 39,80 119,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 119,40
12/11/2018 estorno por emp. indevido -119,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00