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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9929 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AXIAL HIDRAULICO MACHO 48,44 48,44
1.00 KIT CORREIA COMANDO 149,43 149,43
1.00 CORREIA POLY V 3PK905 12,43 12,43
1.00 CORREIA POLY V 5PK1175 26,46 26,46
1.00 RESERVATORIO EXPANSÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IVJ - 5505. 46,14 46,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 AXIAL HIDRAULICO MACHO KIT CORREIA COMANDO CORREIA POLY V 3PK905 CORREIA POLY V 5PK1175 RESERVATORIO EXPANSÃO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA IVJ - 5505. 282,90
06/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/178267; 282,90
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9929/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 282,90
TOTAL 282,90 282,90 282,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.