| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER TOTTI MARTINS |
| Número do empenho: | 9936 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre para reunião no IPE Saúde no dia 05.11.2018 | 135,59 | 135,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre para reunião no IPE Saúde no dia 05.11.2018 | 135,59 | ||
| 05/11/2018 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre para reunião no IPE Saúde no dia 05.11.2018 | 135,59 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9936/2018 VAGNER TOTTI MARTINS - 8155 | 135,59 | ||
| TOTAL | 135,59 | 135,59 | 135,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||