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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10177 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO JOSÉ ARÃO BERNARDI - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA ISH0425 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA ISH0425 800,00
02/12/2019 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA ISH0425 800,00
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2019 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 800,00
23/12/2019 ref devolução adiantamento empenho nº 10177/2019 - JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 -222,89
23/12/2019 ref devolução adiantamento empenho nº 10177/2019 - JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 -222,89
23/12/2019 ref devolução adiantamento empenho nº 10177/2019 - JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 -222,89
TOTAL 577,11 577,11 577,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.