Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10212 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação de Encargos Gerais |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:17/2019Contrato: 397/2019
AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENCARGOS GERAIS INSS, DEZEMBRO/2019 |
429,50 |
429,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
Lic.:17/2019Contrato: 397/2019
AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENCARGOS GERAIS INSS, DEZEMBRO/2019 |
429,50 |
|
|
05/12/2019 |
Lic.:17/2019Contrato: 397/2019
AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENCARGOS GERAIS INSS, DEZEMBRO/2019
|
|
429,50 |
|
17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10212/2019
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 |
|
|
429,50 |
TOTAL |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.