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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10231 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Telhas fibrocimento 6 mm 3,05 x 1,10 m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE TELHAS QUEBRADAS DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAUDE DR FERNANDO PAHIN (VILA RICA). 57,71 288,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 Telhas fibrocimento 6 mm 3,05 x 1,10 m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE TELHAS QUEBRADAS DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAUDE DR FERNANDO PAHIN (VILA RICA). 288,55
11/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1039; 288,55
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10231/2019 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 288,55
TOTAL 288,55 288,55 288,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.