Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GISLAINE HARTMANN CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10248 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 |
25,36 |
25,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 |
25,36 |
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04/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019
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25,36 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10248/2019
GISLAINE HARTMANN CARVALHO - 6233 |
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25,36 |
TOTAL |
25,36 |
25,36 |
25,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.