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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10310 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 LUMINÁRIO NOVA E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, COM GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO PARA BRAÇO DE Ø1" 23,00 2.300,00
100.00 BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA 12,00 1.200,00
50.00 ABRAÇADEIRA M23 PARA LUMINÁRIA COM PARAFUSO E PORCA 23,90 1.195,00
50.00 ABRAÇADEIRA M25 PARA LUMINÁRIA COM PARAFUSO E PORCA 26,60 1.330,00
50.00 PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 7 CM COM PORCA OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº7613 Finalidade: Para manutenção da iluminação pública do município 3,46 173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 LUMINÁRIO NOVA E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, COM GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO PARA BRAÇO DE Ø1" BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA ABRAÇADEIRA M23 PARA LUMINÁRIA COM PARAFUSO E PORCA ABRAÇADEIRA M25 PARA LUMINÁRIA COM PARAFUSO E PORCA PARAFUSO 1/2 POLEGADA X 7 CM COM PORCA OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº7613 Finalidade: Para manutenção da iluminação pública do município 6.198,00
31/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6176; 6.198,00
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10310/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 6.198,00
TOTAL 6.198,00 6.198,00 6.198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.