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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10569 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantão Médico
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1456.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER Finalidade: PARA ATENDIMENTO DO PLANTÃO MEDICO HOSPITALAR, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 109,02 158.733,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER Finalidade: PARA ATENDIMENTO DO PLANTÃO MEDICO HOSPITALAR, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 158.733,12
19/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº m1/106; 74.306,96
20/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CASTELAN & CIA LTDA ME - 12440 74.306,96
20/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº m1/108; referente a dezembro de 2019. 82.157,81
23/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2019 - REF. JANEIRO/2020 CASTELAN & CIA LTDA ME - 12440 82.157,81
05/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº m1/110; 2.268,35
05/02/2020 estorno por liquidação indevida de NF referente a serviços do mês de janeiro de 2020 -2.268,35
05/02/2020 anular de empenho exercício de 2019 -2.268,35
TOTAL 156.464,77 156.464,77 156.464,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.