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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA EM ROLO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA,CAIXA OU FARDO CONTENDO 6 UNIDADES DE 200 METROS CADA. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 159,00 954,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA EM ROLO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA,CAIXA OU FARDO CONTENDO 6 UNIDADES DE 200 METROS CADA. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 954,00
11/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/28057; 954,00
20/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2019 DR DOS REIS - 8952 954,00
TOTAL 954,00 954,00 954,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.