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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10970 Data de lançamento: 26/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA FILTRO DO AR. 80,00 80,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR. 200,00 200,00
1.00 RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM. 65,00 65,00
1.00 FILTRO DO AR DA GABINE. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO CELTA IWG 8336. OBS: VEICULO COM PANE MECANICA. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2019 MANGUEIRA FILTRO DO AR. KIT CORREIA DENTADA E TENSOR. RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM. FILTRO DO AR DA GABINE. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO CELTA IWG 8336. OBS: VEICULO COM PANE MECANICA. 385,00
04/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000144; 385,00
09/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10970/2019 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.