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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11241 Data de lançamento: 30/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 30.12.2019 142,38 142,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2019 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 30.12.2019 142,38
06/02/2020 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 30.12.2019 142,38
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11241/2019 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 142,38
TOTAL 142,38 142,38 142,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.