Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complementa empenho n. 77 |
1.709,00 |
1.709,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2019 |
complementa empenho n. 77 |
1.709,00 |
|
|
13/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019286; e/2019288; e/2019289; e/2019292; e/2019299; e/2019298; e/2019295; e/2019297; e/2019296; e/2019291; e/2019293; e/2019290; e/2019287; e/2019285; e/2019283; COMPLEMENTO DO EMP 77 ESTIMATIVA DE JANEIRO DE 2019 |
|
1.709,00 |
|
29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2019
SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME - 7183 |
|
|
1.709,00 |
TOTAL |
1.709,00 |
1.709,00 |
1.709,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.