O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1258 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de obra para troca de buchas de mola traseira e dianteira do jumelo micro IKS5855 280,00 280,00
1.00 Mao de obra para a troca de tres cruzetas micro IKS5855 210,00 210,00
1.00 Mao de obra para troca de amortecedor traseiro IKS5855 150,00 150,00
1.00 mao de obra para troca de buchas molas dianteira 280,00 280,00
1.00 Mao de obra para troca de rolamento carda 80,00 80,00
1.00 Mão de obra para o conserto do para choque dianteiro Finalidade: Mao de obra para o conserto do micro onibus Iks 5855 transporte escolar 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 Mao de obra para troca de buchas de mola traseira e dianteira do jumelo micro IKS5855 Mao de obra para a troca de tres cruzetas micro IKS5855 Mao de obra para troca de amortecedor traseiro IKS5855 mao de obra para troca de buchas molas dianteira Mao de obra para troca de rolamento carda Mão de obra para o conserto do para choque dianteiro Finalidade: Mao de obra para o conserto do micro onibus Iks 5855 transporte escolar 1.200,00
15/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/20190011; 1.200,00
22/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2019 MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP - 13717 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.