Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1364 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento do Seguro DPVAT do seguintes veiculos: Fiesta IVX 4479 |
16,15 |
16,15 |
1.00 |
Doblo IRH 1038 |
16,15 |
16,15 |
1.00 |
micro onibus IKS 5855 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus ILR 0503 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus IRJ 6130 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus IRH 5855 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus ITM 2217 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus IUB 5895 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus IVY 1668 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
micro onibus IXB 6540 veiculos do transporte escolar |
24,99 |
24,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
Pagamento do Seguro DPVAT do seguintes veiculos: Fiesta IVX 4479 Doblo IRH 1038 micro onibus IKS 5855 micro onibus ILR 0503 micro onibus IRJ 6130 micro onibus IRH 5855 micro onibus ITM 2217 micro onibus IUB 5895 micro onibus IVY 1668 micro onibus IXB 6540 veiculos do transporte escolar |
232,22 |
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18/02/2019 |
Pagamento do Seguro DPVAT do seguintes veiculos: Fiesta IVX 4479
Doblo IRH 1038
micro onibus IKS 5855
micro onibus ILR 0503
micro onibus IRJ 6130
micro onibus IRH 5855
micro onibus ITM 2217
micro onibus IUB 5895
micro onibus IVY 1668
micro onibus IXB 6540 veiculos do transporte escolar
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232,22 |
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19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2019
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 |
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232,22 |
TOTAL |
232,22 |
232,22 |
232,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.