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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 1400 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e buscar paciente em Nova Palma no Hosp. N.Sra da Piedade no veic. IYU 6612 no dia 19.02.2019. 67,79 67,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e buscar paciente em Nova Palma no Hosp. N.Sra da Piedade no veic. IYU 6612 no dia 19.02.2019. 67,79
20/02/2019 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e buscar paciente em Nova Palma no Hosp. N.Sra da Piedade no veic. IYU 6612 no dia 19.02.2019. 67,79
21/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2019 ANDERSON BRUM FELIX - 8791 67,79
TOTAL 67,79 67,79 67,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.