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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTAR E REGULAR FREIOS 280,00 280,00
1.00 RETIRAR E COLOCAR RADIADOR E REPOR ADITIVO 150,00 150,00
1.00 TROCAR MANGA DO RADIADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 CONSERTAR E REGULAR FREIOS RETIRAR E COLOCAR RADIADOR E REPOR ADITIVO TROCAR MANGA DO RADIADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 490,00
22/02/2019 estorno para troca de dotação orçamentaria -490,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.