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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2097 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; 1,05 52,50
20.00 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades) 3,88 77,60
160.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos 5,44 870,40
20.00 Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal 17,60 352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades) Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal 1.352,50
15/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003695; 1.352,50
21/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 1.352,50
TOTAL 1.352,50 1.352,50 1.352,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.