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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - Servicos de socorro e salvamento
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 serviço de guincho de São Vicente para Santiago 520,00 520,00
1.00 serviço de guincho de Santiago a Sao vicente do sul Finalidade: serviço de guincho para levar o onibus de sao vicente a Santiago e serviço de guincho para trazer o onibus de Santiago a São Vicente 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 serviço de guincho de São Vicente para Santiago serviço de guincho de Santiago a Sao vicente do sul Finalidade: serviço de guincho para levar o onibus de sao vicente a Santiago e serviço de guincho para trazer o onibus de Santiago a São Vicente 1.040,00
22/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1099; 1.040,00
08/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.