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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - Juros
Natureza da despesa: JUROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 juros por atraso pagamento conta 3257-2892 2,14 2,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 juros por atraso pagamento conta 3257-2892 2,14
12/03/2019 juros por atraso pagamento conta 3257-2892 2,14
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 2,14
TOTAL 2,14 2,14 2,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.