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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FMAS/IGD/SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 diária e 1/2 para viagem a Porto Alegre para participar da capacitação de curso sobre construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos dias 20.03.2019 e 21.03.2019 406,79 406,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 1 diária e 1/2 para viagem a Porto Alegre para participar da capacitação de curso sobre construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos dias 20.03.2019 e 21.03.2019 406,79
18/03/2019 1 diária e 1/2 para viagem a Porto Alegre para participar da capacitação de curso sobre construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos dias 20.03.2019 e 21.03.2019 406,79
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2019 CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 406,79
TOTAL 406,79 406,79 406,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.