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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade: Secretaria Municipal de Financas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS 0,00 1.543,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS 1.543,43
22/01/2019 FÉRIAS 1.543,43
20/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2019 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 1.543,43
TOTAL 1.543,43 1.543,43 1.543,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.