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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SACO PARA CONGELAR CAPACIDADE DE TRÊS LITROS , BOBINA CONTENDO 500 UNIDADES . 24,98 124,90
5.00 SACO PARA CONGELAR CAPACIDADE CINCO LITROS , BOBINA CONTENDO 500 UNIDADES . Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 31,90 159,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 SACO PARA CONGELAR CAPACIDADE DE TRÊS LITROS , BOBINA CONTENDO 500 UNIDADES . SACO PARA CONGELAR CAPACIDADE CINCO LITROS , BOBINA CONTENDO 500 UNIDADES . Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 284,40
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1436; 284,40
25/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2836/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 284,40
TOTAL 284,40 284,40 284,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.