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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 298 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS 0,00 138,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA FÉRIAS 138,05
22/01/2019 FÉRIAS 138,05
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 298/2019 FGTS - 6033 138,05
TOTAL 138,05 138,05 138,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.