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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA DE CANO 30 22,00 22,00
2.00 CURVA 30 1,50 3,00
2.00 CURVA 40 3,00 6,00
1.00 COLA PARA AGUA QUENTE 8,90 8,90
3.00 LAMINA PARA ARCO SERRA FERRO 3,50 10,50
25.00 PARAFUSO 6 COM BUCHA 0,25 6,25
25.00 PARAFUSO 8 COM BUCHA Finalidade: PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 0,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 BARRA DE CANO 30 CURVA 30 CURVA 40 COLA PARA AGUA QUENTE LAMINA PARA ARCO SERRA FERRO PARAFUSO 6 COM BUCHA PARAFUSO 8 COM BUCHA Finalidade: PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 62,90
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1451; 62,90
25/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 62,90
TOTAL 62,90 62,90 62,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.