Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
VANCOMICINA 500MG
Finalidade: ANTIBIOTICO DE AMPLO ESPECTRO NECESSARIO EM CASOS ONDE NOSSAS CEFALOSPORINAS DE 3ª E 4ª GERAÇÃO NÃO EFICAZES. |
3,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
VANCOMICINA 500MG
Finalidade: ANTIBIOTICO DE AMPLO ESPECTRO NECESSARIO EM CASOS ONDE NOSSAS CEFALOSPORINAS DE 3ª E 4ª GERAÇÃO NÃO EFICAZES. |
300,00 |
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10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/196525; |
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300,00 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2019
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.