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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3180 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IWA2231, sec. de obras 300,00 300,00
1.00 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDOM, sec. de obras 400,00 400,00
1.00 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IVM9453, sec. de obras 200,00 200,00
1.00 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo PATROLA CASE, sec. de obras 27,60 27,60
1.00 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IJI2568, sec. de obras 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IWA2231, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo RETRO RANDOM, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IVM9453, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo PATROLA CASE, sec. de obras Ressarcimento referente a compra de peça para manutenção veículo IJI2568, sec. de obras 997,60
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/22565; 300,00
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/610; 400,00
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3939; 200,00
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/356; 27,60
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº d-1/14013; 70,00
13/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2019 CARMES MARTINS WERF - 6159 997,60
TOTAL 997,60 997,60 997,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.