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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3220 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO IRIONE LIMA DOS SANTOS - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adiantamento para despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 17.04.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 Adiantamento para despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 17.04.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 150,00
16/04/2019 Adiantamento para despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 17.04.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 150,00
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2019 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 150,00
24/04/2019 ref devolução emp 3220/2019 - IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 -0,07
24/04/2019 ref devolução emp 3220/2019 - IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 -0,07
24/04/2019 ref devolução emp 3220/2019 - IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 -0,07
TOTAL 149,93 149,93 149,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.