O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 63 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado 580,25 580,25
1.00 Dhyonatan João Erkmann da Silva 580,25 580,25
1.00 Eduarda Brauner Picoli 633,00 633,00
1.00 Leoner Pilar Mendes 633,00 633,00
1.00 Rafael Hahn da Costa 633,00 633,00
1.00 Thayna da Fontoura 633,00 633,00
1.00 Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários Sec. de Educação, abril/2019 580,25 580,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Leoner Pilar Mendes Rafael Hahn da Costa Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários Sec. de Educação, abril/2019 4.272,75
30/04/2019 Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 Andressa da Silva Machado Dhyonatan João Erkmann da Silva Eduarda Brauner Picoli Leoner Pilar Mendes Rafael Hahn da Costa Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira Estagiários Sec. de Educação, abril/2019 4.272,75
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2019 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 4.272,75
TOTAL 4.272,75 4.272,75 4.272,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.