Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secret Munic de Educacao - Convenios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4446.00 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
5,32 |
23.652,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
23.652,72 |
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07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019033; |
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7.054,32 |
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17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019033; |
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7.054,32 |
05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201934; |
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9.129,12 |
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18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
conforme NF 201934; referente ao mês de Maio de 2019 |
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9.129,12 |
10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019036; REFERENTE LINHA UMBU, JUNHO DE 2019 |
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7.054,32 |
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16/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019036; REFERENTE LINHA UMBU, JUNHO DE 2019 |
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7.054,32 |
29/08/2019 |
anulação por empenho a maior |
-414,96 |
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TOTAL |
23.237,76 |
23.237,76 |
23.237,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.