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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente a despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 02.05.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 Ressarcimento referente a despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 02.05.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 100,00
07/05/2019 Ressarcimento referente a despesas com combustível em viagem a Porto Alegre no dia 02.05.2019, conduzindo veículo placa IYU3737 100,00
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2019 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.