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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4110 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRANTE A2 63,80 63,80
1.00 ELEMENTO FILTRANTE A3 56,00 56,00
2.00 FLUIDO ARREF PETRONAS A2 66,94 133,88
1.00 HIGIENIZADOR 92,00 92,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 29,74 29,74
1.00 FILTRO DE OLEO - FIRE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 3737, REVISÃO 50.000 KM NA AGENCIA AUTORIZADA DEVIDO ESTAR NO PERIODO DE GARANTIA. 44,85 44,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 ELEMENTO FILTRANTE A2 ELEMENTO FILTRANTE A3 FLUIDO ARREF PETRONAS A2 HIGIENIZADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO - FIRE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 3737, REVISÃO 50.000 KM NA AGENCIA AUTORIZADA DEVIDO ESTAR NO PERIODO DE GARANTIA. 420,27
25/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/73251; 420,27
27/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2019 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 420,27
TOTAL 420,27 420,27 420,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.