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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO MESQUITA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2 diárias e 1/2 para viagem a Porto Alegre para a 8ª Conferencia Estadual de Saúde, nos dias 24, 25 e 26.05.2019 711,90 711,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 2 diárias e 1/2 para viagem a Porto Alegre para a 8ª Conferencia Estadual de Saúde, nos dias 24, 25 e 26.05.2019 711,90
22/05/2019 2 diárias e 1/2 para viagem a Porto Alegre para a 8ª Conferencia Estadual de Saúde, nos dias 24, 25 e 26.05.2019 711,90
22/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 169 PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2019 JOAO FRANCISCO MESQUITA DA ROSA - 10471 711,90
TOTAL 711,90 711,90 711,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.