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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO CASTROL 10W40 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONNSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. OBSERVAÇÃO: VEICULO COM DEFEITOS MECANICOS EM VIAGEM A SANTIAGO. 46,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 OLEO CASTROL 10W40 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONNSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA PLACA IVQ - 9959. OBSERVAÇÃO: VEICULO COM DEFEITOS MECANICOS EM VIAGEM A SANTIAGO. 230,00
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1517; 230,00
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.