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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4179 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO VENT. INTERNO 45,00 45,00
1.00 TROCA DE POLIA 30,00 30,00
2.00 MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO 120,00 240,00
1.00 TROCA ELETRO VENTILADOR 90,00 90,00
1.00 SOLDAR PONTEIRA CANO DO AR 45,00 45,00
1.00 CONSERTO PARTE ELETRICA FUSIVEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQU - 6879. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 CONSERTO VENT. INTERNO TROCA DE POLIA MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO TROCA ELETRO VENTILADOR SOLDAR PONTEIRA CANO DO AR CONSERTO PARTE ELETRICA FUSIVEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQU - 6879. 475,00
05/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/20191678; 475,00
11/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2019 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.