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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manuntenção do Esporte Amador
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: DESPORTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); 9,98 19,96
10.00 Desodorizador para vaso sanitário, com 1 gancho e rede de proteção, caixa com 01 unidade, fragrâncias variadas; 2,23 22,30
10.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos 5,44 54,40
2.00 Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Aquisição de material de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes 17,60 35,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Desodorizador para vaso sanitário, com 1 gancho e rede de proteção, caixa com 01 unidade, fragrâncias variadas; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Aquisição de material de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes 131,86
27/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3880; 131,86
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 131,86
TOTAL 131,86 131,86 131,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.