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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a Santa Maria e Agudo levar pacientes para exames e consultas, conduzindo veículo placa IPU7723 no dia 23.05.2019 71,19 71,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria e Agudo levar pacientes para exames e consultas, conduzindo veículo placa IPU7723 no dia 23.05.2019 71,19
24/05/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria e Agudo levar pacientes para exames e consultas, conduzindo veículo placa IPU7723 no dia 23.05.2019 71,19
29/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 71,19
TOTAL 71,19 71,19 71,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.