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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 29,74 29,74
2.00 FLUIDO ARREF. 66,94 133,88
1.00 TENSOR DA CORREIA 261,69 261,69
4.00 VELA IGNIÇÃO 27,66 110,64
1.00 CORREIA POLY V 123,69 123,69
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 56,00 56,00
1.00 HIGIENIZADOR 92,00 92,00
1.00 CORREIA TRANSMISSÃO 28,95 28,95
1.00 CORREIA DENTADA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 6612; VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA, REVISÃO 60.000 KM. 101,50 101,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 FILTRO COMBUSTIVEL FLUIDO ARREF. TENSOR DA CORREIA VELA IGNIÇÃO CORREIA POLY V ELEMENTO FILTRANTE HIGIENIZADOR CORREIA TRANSMISSÃO CORREIA DENTADA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 6612; VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA, REVISÃO 60.000 KM. 938,09
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/73311; 938,09
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2019 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 938,09
TOTAL 938,09 938,09 938,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.