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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT VEDADOR BOMBA DAGUA CHT 12,00 12,00
1.00 TUBO REFRIGERAÇÃO 1.0 MPFI 8V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8336. OBSERVAÇÃO: VEICULO COM PANE ELETRO MECANICA FORA DO MUNICIPIO, CONSERTO EM CARATER DE URGÊNCIA. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 KIT VEDADOR BOMBA DAGUA CHT TUBO REFRIGERAÇÃO 1.0 MPFI 8V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8336. OBSERVAÇÃO: VEICULO COM PANE ELETRO MECANICA FORA DO MUNICIPIO, CONSERTO EM CARATER DE URGÊNCIA. 57,00
27/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2781; 57,00
26/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2019 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA - 14035 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.