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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4600 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Pão Doce tipo cachorro-quente (unidade 60g) – KG. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. 12,89 386,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 Pão Doce tipo cachorro-quente (unidade 60g) – KG. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. 386,70
05/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3907; 128,90
13/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3925; 128,90
26/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3941; 103,12
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3974; 25,78
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 25,78
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/3941; 103,12
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/3925; 128,90
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/3907; 128,90
TOTAL 386,70 386,70 386,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.