O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4698 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de freios traseiro; revisar tambor e lona - caçamba ISH0425 530,00 530,00
2.00 fazer troca de diferencial com carcaça - ISH0425 600,00 1.200,00
2.00 Troca de grampos de mola dianteiro - IUB5807 100,00 200,00
1.00 Retirar mola quebrqada e fazer troca de mola mestre - IUB 5807 310,00 310,00
1.00 Trocar manga do hidráulico - IVM9453 250,00 250,00
1.00 Retirar cano do arla, fzer conserto e colocar novamente - IUB5807 130,00 130,00
4.00 Trocar pino de centro da tração - IUB5807 220,00 880,00
1.00 Serviço de solda na tampa da caçamba e endireiar gancho da tampa - IVM9453 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 Conserto de freios traseiro; revisar tambor e lona - caçamba ISH0425 fazer troca de diferencial com carcaça - ISH0425 Troca de grampos de mola dianteiro - IUB5807 Retirar mola quebrqada e fazer troca de mola mestre - IUB 5807 Trocar manga do hidráulico - IVM9453 Retirar cano do arla, fzer conserto e colocar novamente - IUB5807 Trocar pino de centro da tração - IUB5807 Serviço de solda na tampa da caçamba e endireiar gancho da tampa - IVM9453 3.630,00
05/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/2019102; 3.630,00
12/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2019 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 3.630,00
TOTAL 3.630,00 3.630,00 3.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.